首 页 工作动态 审计信息 审计公开 部门介绍 工作流程 法规制度 业务交流 下载专区 处长信箱
您现在的位置:中国传媒大学审计处 -> 审计公开 - 审计工作简报 - [审计工作简报第一期] 审计处完善各项内部审计规章制度
mzd@cuc.edu.cn
wangtj@cuc.edu.cn
欢迎您的来信
总访问量:
今日访问量:
[审计工作简报第一期] 审计处完善各项内部审计规章制度
发布日期:2008/1/8 12:26:24 作者:审计处 点击率:

审计工作简报

2008        1

中国传媒大学审计处编                            2008年1月8日

主编:孟昭德   副主编:寇洪亮   责任编辑:田毅 胡佩 黄晋 李华


 

 审计处完善各项内部审计规章制度


    为进一步规范审计工作,使内审工作做到有章可循,自2005年审计处重新组建以来,不断建立完善各项规章制度。首先是明确了业务分工及岗位职责;其次制定和完善了内部审计规章制度,包括中国传媒大学《内部审计工作的规定》、《领导干部经济责任审计》、《关于实行部门财务收支周期审计的暂行规定》、《基建、修缮工程项目审计办法》、《建设工程跟踪审计办法》、《关于进一步规范各类审计事项管理工作的规定》、《关于实行重大审计结果公示的管理办法》7项制度,并在审计处网站上进行公布。内审规章制度的建立和完善,进一步促进了审计工作的规范化、制度化。

 

2008年第一期审计工作简报 全文下载


打印本文