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审计处学习我校2012年春季工作会议精神总结及贯彻落实方案
发布日期:2012/3/12 10:29:40 作者:审计处 点击率:

 

 2012年3月12日,审计处召开了新学期工作会议。在会上全处同志认真学习了我校春季工作会议精神,并讨论制定了年度内审工作计划及要求,布置内审工作具体任务。
 会议首先由孟昭德处长传达了苏志武校长代表学校领导班子在春季工作会议上作的《抓住机遇,奋发有为,开创学校改革发展新局面》的工作报告,随后又学习了李培元书记《关于抓落实问题》的讲话精神,并选择重点和要点宣读了《中国传媒大学2012年工作要点》。全处人员就报告精神内容展开了深入的讨论。大家一致认为,刚刚结束的春季工作会议,是明确学校新一年工作思路和工作目标的一次重要会议。校领导的讲话和学校2012年工作要点,既全面又具体,既肯定了成绩又指出了存在的问题,为学校全面实施"十二五"发展规划和今后的发展指明了方向,通过学习大家深受鼓舞,进一步增强了做好内审工作的使命感和责任感。
一、对学校当前的形势和任务、改革发展的理念和思路有了清晰的认识
苏校长在讲话中首先从文化繁荣发展、高等教育改革发展、文化传媒业发展、地方区域经济发展四个层面,明确了学校改革发展面临的形势和任务。苏校长指出,确立学校改革发展的理念和思路,一方面要坚持"特色办学,内涵发展"的办学方针,进一步完善优势学科架构和格局,将特色转化为优势,坚持以质量为主导的发展,做到"外树形象、内强实力"。另一方面要牢固树立前瞻意识、大局意识、忧患意识、责任意识,强调这四种意识不仅关系到干部队伍的精神状态,关系到执行力,更关系到工作和成效和事业的成败。苏校长强调,2012年是我校贯彻实施教育规划纲要和学校"十二五"发展规划的重要一年。围绕"抓落实、三提高"的工作主调,今年学校的重点工作可以归纳概括为"推动五项建设"、"抓紧五大项目"、"促进十项工作"、"取得三个改观"、"力求三个确保"。面对当前的形势和任务,惟有抓住机遇,奋发有为,积极主动地工作,才能开创学校改革发展的新局面。
二、必须实事求是,狠抓工作落实,推动学校事业又好又快发展
李书记在讲话中谈到,工作落实问题是一个带有综合性的问题,是工作的最高目标,最高要求,也是领导干部素质和能力的综合体现。抓好落实,是学校事业能否有新发展、新突破的关键。李书记指出,尽管我们学校在抓落实方面取得了很大成绩,但是,与学校面临的新形势、新任务和新要求相比,在抓落实工作中还存在差距,还有一些需要引起我们高度重视、认真解决的问题。他分别就学校领导班子、处级领导班子和领导干部、干部教师三个层面,列举了在抓落实方面存在的问题及表现,深刻剖析了导致这些问题产生的原因,指出了其可能产生的危害。李书记强调,针对抓落实方面存在的问题,一是要切实增强责任意识,牢记责任重于泰山;二是学校领导带头,以身作则抓好落实;三是要做到科学决策,确保政令畅通;四是要建立抓落实的工作机制;五是要深化干部人事制度和分配改革制度,为抓好落实提供有力保障。只有实事求是,采取有效的措施和办法,认真落实好全年的各项工作,才能推动学校事业又好又快发展。。
三、围绕学校年度中心工作,真抓实干,认真开展各项审计监督活动
2012年是学校全面实施"十二五"发展规划,大力推进"二次创业"、科学发展的重要一年,春季工作会议明确了学校当前面临的形势和任务,确立了学校改革发展的理念和思路。作为审计部门,如何围绕中心,服务大局,这是内审人员需要思考的问题。审计处作为学校经济运行管理的职能部门,其内审人员的责任心、工作效率、审计质量和效益,直接关系到学校教育经费管理规范和资金使用效益水平。这就要求我们在今后的工作中,积极贯彻落实学校春季工作会议精神,抓好自身建设,凝聚力量,谋划发展,不断提升工作质量和水平。
结合学校春季工作会议精神和工作要点,审计处提出了2012年整体工作思路、任务和要求。按照"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的审计方针,紧紧围绕学校教育资金的管理和使用开展内部审计工作,继续构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局,强化对关键领域和重点环节的审计,切实履行好监督和服务职能,提高资产使用效益。
1.校级财务预算执行与决算审计
按照教育部要求,对2011年校级财务预算编制、预算执行和部门资金使用情况进行审计,对决算的真实性、完整性、合法性进行审查和确认。
2.领导干部经济责任审计
按照教育部要求,以落实经济责任为重点,进一步深化领导干部任期经济责任审计。组织召开经济责任审计联席会议,通报上年度经济责任审计工作完成情况,听取与会成员单位对我校开展经济责任审计工作的意见或建议,拟定2012年度领导干部经济责任审计计划,并在年度工作中落实。
3."211工程"专项资金审计
按照学校"211工程"三期验收工作会议要求,对"211工程"专项资金(三期)的使用和管理情况进行审计。重点关注"211工程"专项资金管理制度建设的有效性,专项资金利用的合规性和效益性,促进专项经费的合理有效使用和绩效管理水平的提高。
4.部门财务收支专项审计调查
按照学校的要求,凡使用或占用学校财政资金及相关资产的部门、单位都应纳入审计监督范围。审计处将走访相关部门,征询意见,并对近三年领导干部经济责任审计结果整改落实情况进行后续跟踪审计,选取或抽取校内相关院所及职能管理部门进行财务收支专项审计调查,检查部门财务收支的合规性和资金使用的效益性。
5.大中型建设项目前期工程预算审核
审计关口前移,积极参与大中型建设项目前期工程预算审核工作,继续实行工程付款"双签"制度。通过审计事前介入、过程有效监督、合理控制工程造价,维护好学校的合法权益。
6.基本建设项目全过程跟踪审计
全过程跟踪审计是对建设项目在立项、工程预算、材料设备调研、招投标、合同签署、工程款支付、变更洽商、施工过程、造价控制、竣工结算等环节的审计监督。充分发表审计意见和建议,及时反馈跟踪审计效果,并对工程建设完成情况进行总结分析和评价,向校领导或有关职能部门提交相关工作报告。2012年继续对学校教学楼B栋工程开展全过程跟踪审计,组织安排好图书馆工程、中蓝二期工程的竣工结算审计。
7.日常修缮工程的结算审计
按照学校的要求,安排好2012年日常修缮工程的结算审计,继续强化报审工程项目的"三审"制度。通过审计监督,进一步规范修缮工程在合同签署、工程款支付、工程报审、结算审计阶段中的操作流程。
8.教育收费专项治理检查
根据上级有关部门的文件精神和工作部署,制定印发2012年《关于进一步规范教育收费工作的实施意见》,继续开展春季、秋季教育收费自查自纠工作,加强治理力度,着力解决教育收费中存在的个别问题,规范校内收费行为,贯彻落实国家教育收费政策。
9.加强内部审计队伍建设
加大对内审人员后续教育和培训的投入力度。有针对性地开展教育培训活动,提升内审人员专业技能和胜任能力,加强实践锻炼和沟通能力培养,努力建设一技多能的高素质审计干部队伍。
学校内部审计的基本职能是审计监督,通过监督服务于内部管理,防范风险,堵塞漏洞,整章建制,提高效益。对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求,审计处将认真贯彻落实学校春季工作会议精神,本着"把关不设障,监督不失职,到位不越位,服务重实效"的工作宗旨,不断地实践和探索,在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫,加强审计沟通,提高审计工作质量和效果,加强审计结果运用力度,在学校领导的支持和关注下,把我校的内审工作做得更好。
 
 
中国传媒大学审计处
2012年3月12日
   

 

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